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  • 标      题:中共什邡市委老干部局2017年财政决算公开
  • 索 引 号:425-20190316-44594
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

中共什邡市委老干部局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

什邡市委老干部局是组织部管理的正科级党群机关单位,内设办公室一个,主要职责是:

(1)贯彻执行上级和什邡市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定;制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

(2)指导镇区街和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

(3)调查研究全市老干部工作的情况和问题,及时向市委、市政府和有关部门反映。

(4)检查、督促、协调有关部门(单位)落实老干部的政治待遇和生活待遇;组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

(5)承担市委和市委组织部交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

(1)扎实推进和加强离退休干部党组织建设工作。按照德阳市委组织部、市委老干部局转发省委组织部、省委老干部局《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》的通知精神(德组通〔2016〕98号),在市委组织部的配合下,联系什邡实际,于年初召开了我市“关于进一步加强和改进离退休党组织建设的意见”的工作会,以什委组发〔2017〕10号文转发了德阳市委组织部、老干部局的“通知”,按照“通知”要求,对个别离退休干部党支部班子作了调整,对离退休干部党支部书记、支部委员(含副书记)的工作补贴进行了兑现,实行了完善组织设置,促进了党组织的作用发挥,激发了党支部班子活力,为抓好离退休干部党组织建设工作创造了条件。

(2)组织开展“畅谈新变化、展望新未来”系列主题活动。

今年以来,我局按照德委老〔2017〕2号和我市制定的“畅展”活动方案,开展了系列活动,进一步深化了为党和人民的事业增添正能量。一是召开座谈会、话什邡新变化;二是看工农业生产、为家乡点赞;三是成功举办什邡·广汉“喜迎十九大、永远跟党走”诗书画联展;四是“喜看四川五年新变化”征文活动,送节目参加德阳市委组织部、老干部局组织的“喜迎十九大”文艺演出,送书画作品到德阳参展等活动如期举行。

二、部门概况

行政单位1个,无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年老干部局本年收入合计372.34万元,其中:财政拨款收入372.34万元,占100%。

2017年老干部局本年支出合计372.34万元,其中:基本支出129.59万元,占34.80%;项目支出242.75万元,占65.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计372.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.44万元,增长9.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出372.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加33.44万元,增长9.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出372.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出293.62万元,占78.86%;社会保障和就业支出42.48万元,占11.41%;医疗卫生支出30.23万元,占8.12%;住房保障支出6.01万元,占1.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2017年决算数为97.93万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为159.69万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为6.77万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为7.47万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.86万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为23.06万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为2.32万元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为3.75万元,完成预算100%。
    9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2017决算数为26.48万元,完成预算100%。
   10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为6.01万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.59万元,其中:

人员经费105.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费24.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.52万元,完成预算84.92%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车的维修费用减少、接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.36万元,占97.1%;公务接待费支出决算0.16万元,占2.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年无变化。

 

2. 公务用车购置及运行维护费费支出5.36万元。

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.36万元。主要用于老干部外出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.21万元,下降3.77%。主要原因是公务用车的维修费用减少。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于用餐费等。国内公务接待1批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:德阳老干部局及老干部代表到我局调研工作,接待用餐支出0.16万元。

公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元,下降23.81%。主要原因是接待人次减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,老干部局机关运行经费支出24.22万元,比2016年增加2.57万元,增长11.87%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额34.62万元,其中:政府采购货物支出34.62万元。主要用于会议室购买设施设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,老干部局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 公开主体:市委老干局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388106316
  • 监督电话:12345
  • 发文时间:2018-10-26
  • 文       号:
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  • 附件下载: 2017年决算公开报表